Uncategorized

Co si můžu dát do nákladů?

Co si můžu dát do nákladů? Na to se náš ptáte často Optimalizace daní je pro každého podnikatele klíčovou součástí podnikání. Jako OSVČ si můžete snížit svůj základ daně díky různým daňově uznatelným nákladům, které přímo souvisí s vaší činností. Proto je asi jedna z nejčastějších otázek, které dostávám právě ta kouzelná věta „Co si můžu dát do nákladů?“ Tyto náklady, ať už na materiál, vybavení nebo dokonce vzdělávání, vám tak ve výsledku mohou přinést značné úspory. Co vše do nákladů můžete zahrnout? V dnešním článku se seznámíme se základními pravidly daňově uznatelných nákladů a podíváme se na několik konkrétních nákladů, kterými si můžete snížit základ daně. Co jsou daňově uznatelné náklady? Daňově uznatelné náklady vám sníží základ daně a tím i výslednou daň z příjmu. Ne každý náklad, který jako podnikatel máte, je však daňově uznatelný. To, které náklady uznat lze a nelze přesně definuje zákon o daních z příjmu. Obecně náklady musí být: Jaké výdaje do nákladů zahrnout? Položky, které jsou relevantní a je výhodné zahrnout do nákladů,  jsou velmi individuální. Záleží na konkrétním podnikateli i na oboru, ve kterém působí. Co se vám vyplatí zahrnout jako daňově uznatelné, se tak může lišit – například u kreativních profesí

Pokračovat ve čtení

Jak vést účetnictví OSVČ

Jak vést účetnictví OSVČ Mnoho podnikatelů se mylně domnívá, že vedení účetnictví je záležitostí výhradně větších firem. Ve skutečnosti ho mohou, a někdy i musí, vést také osoby samostatně výdělečně činné. Pokud jste OSVČ, měli byste vědět, kdy se vás tato povinnost týká. Musíte se totiž rozhodnout, jakým způsobem budete evidovat své příjmy a výdaje, a to závisí na tom, zda máte povinnost vést účetnictví nebo vám stačí daňová evidence. A i když se vedení účetnictví rozhodnete svěřit profesionálovi, je dobré rozumět základům a mít jasno v tom, co je potřeba sledovat. Za své účetnictví jste totiž vždy zodpovědní vy sami. Kdy musíte vést účetnictví?  Vedení účetnictví pro OSVČ není vždy nutností. Povinnost se vás týká, pokud: Vést ho můžete i dobrovolně. Důležité je však vědět, že jestli se rozhodnete pro dobrovolné vedení účetnictví, musíte v něm zůstat alespoň 5 let.  Účetnictví nebo daňová evidence Většiny OSVČ se povinné vedení účetnictví netýká, a mohou proto vést jednodušší daňovou evidenci. Ta je méně náročná na čas i na znalosti.  Daňová evidence zahrnuje evidenci příjmů a výdajů, pohledávek a závazků a majetku. Zákon přesně nedefinuje, jak má daňová evidence vypadat, takže je možné ji vést i pomocí jednoduchých nástrojů, jako je například

Pokračovat ve čtení

Jak na daňové přiznání za rok 2024? 

Jak na daňové přiznání za rok 2024? Nejzazší termín podání daňového přiznání se pomalu blíží. Pokud tuto povinnost máte stále na seznamu úkolů, je nejvyšší čas s vyplněním začít. Nic ale nezoufejte, rádi vám pomůžeme, ať vám samotné podání pak zabere jen chvilku. V tomto článku se podíváme na to, co se tento rok v podání daňového přiznání změnilo, zda je podání daňového přiznání povinné i pro vás, co vše budete k jeho podání potřebovat, a nakonec kdy i jak ho správně podat.  Kdo přiznání podává? Již pro minulý rok se zvýšil limit pro povinnost podání daňového přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč. Letos se v tomto limitu žádná změna nekoná. Pokud jste tedy za uplynulý rok dosáhli zdanitelných příjmů vyšších než 50 000 Kč, přiznání se ani letos nevyhnete. Shodný zůstává i limit příjmů pro zaměstnance ve výši 20 000 Kč.  Přiznání k dani z příjmu za rok 2024 musejí podat živnostníci a firmy. Přiznání je nutné podat i v případě, že se ocitáte v daňové ztrátě a nebo když za celý rok nemáte příjmy z podnikání – podáte tak nulové. Pokud jste OSVČ nebo živnostník, a byli jste pro rok 2024 přihlášeni k paušální dani,

Pokračovat ve čtení

Datová schránka – Proč ji mít a jak s ní pracovat?

Datová schránka – Proč ji mít a jak s ní pracovat? Datová schránka je denním chlebem každého podnikatele. Usnadňuje zejména komunikaci s úřady a institucemi a založí vám ji automaticky při zapsání do živnostenského nebo obchodního rejstříku. Slouží k bezpečné a elektronické výměně dokumentů, díky čemuž šetří čas, náklady a zvyšuje přehlednost ve vaší podnikatelské agendě. V tomto článku si vysvětlíme, kdo datovou schránku musí mít, jaké výhody nabízí a jak vám se správnou vaší datové schránky můžeme pomoci my. Pro koho je datová schránka povinná? Datová schránka je povinná pro všechny právnické osoby, jako jsou společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a další firmy. Od roku 2023 se povinnost zřídit si datovou schránku rozšířila i na všechny podnikající fyzické osoby. Jakmile se stanete OSVČ, datová schránka vám bude automaticky aktivována bez nutnosti žádat o její zřízení. Nepodnikající fyzické osoby mají možnost zřídit si datovou schránku dobrovolně a ti, kdo si chtějí usnadnit komunikaci s úřady, toho tak většinou využívají. Jaké jsou výhody datové schránky? Hlavní výhodou datové schránky je jednoduchost a rychlost. Komunikace s úřady je výrazně efektivnější, protože vše probíhá elektronicky. Nemusíte chodit na poštu nebo úřad ani čekat na doručení důležitých dokumentů. Kromě času tak šetříte i

Pokračovat ve čtení

Jak na podnikání při rodičovské dovolené

Podnikání při rodičovské dovolené: na co si dát pozor Podnikání při rodičovské dovolené může vzbuzovat obavy. Co by pro vás podnikání s miminkem znamenalo? Máme pro vás přehled toho nejdůležitějšího. Podnikání při rodičovské dovolené vám může nabídnout nejrůznější výhody – přivýdělek, kariérní či profesní růst, soběstačnost a nezávislost na partnerovi či partnerce. Nejedná se však o snadné rozhodnutí, protože to na druhou stranu znamená méně času s vaší ratolestí. Pokud už OSVČ jste, nebo byste si chtěli vyzkoušet vlastní podnikání, může právě rodičák být to správné období pro vás. Mateřská vs. rodičovská Nejprve si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou. Mateřská dovolená je volno před porodem a pár měsíců po něm, během kterého máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Aby však podnikatelky získaly mateřskou, musí si dobrovolně platit nemocenské pojištění. Následně získají 70 % z vyměřovacího základu. Mateřskou může prvních 6 týdnů od narození dítěte čerpat pouze matka, otec pak ale po podepsání písemné dohody může matku vystřídat. Pokud jste před nástupem na mateřskou byli OSVČ na hlavní činnost, nesmíte během těchto šesti měsíců podnikat. Po půl roce na mateřské přichází tzv. rodičák. Po narození dítěte mají rodiče nárok na rodičovský příspěvek, nehledě na to, zda

Pokračovat ve čtení

Podnikání cizinců v ČR: Kde začít?

Podnikání cizinců v ČR: Kde začít? Podnikání v České republice může být pro cizince skvělou příležitostí, jak rozvinout své profesní ambice a zapojit se do místního trhu. Zároveň může být podnikání cizinců v ČR administrativně náročné. S pečlivým plánováním a dodržováním právních předpisů je však možné úspěšně rozjet svůj podnik a těžit z výhod, které český trh nabízí. Ať už plánujete založit živnost nebo firmu, máme pro vás návod na to, jak projít nezbytnými kroky a formalitami, které se začátkem podnikání v naší zemi souvisejí. Podnikání cizinců v ČR na živnost Prvním krokem pro zahájení podnikání cizinců v ČR je získání potřebného povolení k pobytu. Pokud jste občanem EU a zdržujete se v ČR déle než 180 dní během kalendářního roku nebo máte v České republice trvalý pobyt, žádné zvláštní pracovní povolení potřebovat nebudete. V případě, že jste však občanem země mimo EU, EHP (Norska, Islandu či Lichtenštejnska) nebo Švýcarska a v ČR trvalý pobyt nemáte, budete potřebovat dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.  Jakmile máte vyřízené povolení k pobytu, můžete se pustit do registrace své živnosti. V České republice existují dvě hlavní formy podnikání pro cizince: živnost a obchodní společnost. Živnost je vhodná pro jednotlivce,

Pokračovat ve čtení

Jak správně vybrat účetní osobu či firmu

Každý podnikatel se dříve či později ocitne před rozhodnutím, zda si najmout účetní. Víte, jak správě vybrat účetní? A máte vsadit raději na jednotlivce, nebo na firmu? Zvláště pokud vlastníte malou společnost, může se vám zdát účetní jako zbytečný výdaj. Skutečnost je však taková, že správná účetní podpora může být klíčovým prvkem pro úspěšný chod a růst vašeho podnikání. Pojďme se společně podívat na důvody, proč je výhodné mít účetní, a jak si vybrat správně. Proč mít účetní?  Účetní vám může výrazně pomoci s vyřízením všech důležitých formalit a nastavením procesů spojených s vaší činností. Může za vás do velké míry vyřešit administrativu a finanční procesy, což vám ve výsledku ušetří čas i peníze. Správný účetní dokáže nejen optimalizovat využití vašich finančních prostředků, ale především také předejít daňovým problémům. Pohlídá za vás důležité termíny, jako je registrace k DPH nebo včasné podání daňového přiznání. Účetní firmu oceníte zejména v situacích, kdy se vaše podnikání rozšiřuje do zahraničí, při zakládání dceřiné společnosti nebo při žádosti o dotace. Profesionální účetní vám pomůže se všemi administrativními požadavky a zajistí, že všechny procesy budou provedeny správně a v souladu s platnými právními předpisy. Jak si správně vybrat? Obecně jsou si účetní schopni poradit s

Pokračovat ve čtení

Jak založit firmu krok po kroku

Jak založit firmu v 5 krocích Víte, jak založit firmu? Přemýšlíte o tom? To může být skvělým krokem směrem k realizaci vašich podnikatelských cílů. Připravte se však na to, že celý proces může být časově náročný a vyžádá si určité administrativní úsilí. Předtím, než se ponoříte do světa podnikání, je proto rozumné si projít několika kroky, které vám pomohou nastartovat vaši cestu k vlastní firmě. Přinášíme stručný průvodce k tomu, jak postupovat při zakládání firmy v pěti krocích. Jestliže chcete spíše podnikat sami na sebe, přečtěte si návod 3 kroky, jak začít podnikat. Jak založit firmu, krok 1: Výběr právní formy podnikání Při zakládání firmy je jedním z klíčových rozhodnutí volba správné právní formy podnikání. Těmi nejběžnějšími jsou: Jaký je mezi nimi rozdíl? Při rozhodování, která právní forma podnikání je pro vás ta pravá, je důležité zvážit faktory jako rozsah osobní odpovědnosti, kapitálové požadavky, daňové povinnosti nebo i administrativní náročnost každé z forem. Pokud si nejste jisti, která z forem je pro vás nejvýhodnější, zarezervujte si nezávaznou konzultaci ZDARMA.  Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Společnost s ručením omezeným je díky své jednoduché struktuře a finanční nenáročnosti nejčastější volbou pro většinu podnikatelů. Pro založení s.r.o. vám postačí pouze minimální vklad jedné

Pokračovat ve čtení

Slevy na dani za rok 2023 a nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani za rok 2023 Ať už jste v podnikání zběhlí nebo podnikáte čerstvě, možná si nejste jisti, jaké slevy na dani za rok 2023 můžete uplatnit. Jako OSVČ slevy na dani získáte jednou ročně při podání daňového přiznání. To máte čas podat on-line až do 2. května. Pokud si nejste jistí, zda ho musíte podat i vy nebo nevíte, jak na to, přečtěte si náš článek, který vám krok po kroku ukáže, jak na daňové přiznání. Než se do jeho vyplnění ale pustíte, projděte si slevy, na které máte nárok, a připravte si podklady, které k čerpání budete potřebovat. Od minulého roku se navíc mnohé změnilo. Konsolidační balíček totiž některé z nich k 1. lednu 2024 zrušil nebo omezil, a tak máte poslední šanci na jejich využití. Co se mění od roku 2024? Sleva na dani nebo nezdanitelná část daně? Kromě slev na dani navíc v daňovém přiznání, ale i ročním zúčtování můžete uplatnit i nezdanitelné části základu daně, neboli takové částky, které snižují základ daně. Pojďme se podívat na to, jaký je mezi nezdanitelnými částmi základu daně a slevami na dani rozdíl. Nezdanitelné části základu daně Díky takzvaným nezdanitelným částem základu daně,

Pokračovat ve čtení

Jak na daňové přiznání za rok 2023?

Jak na daňové přiznání za rok 2023?  Termín 2. května je za dveřmi. Věděli jste, že právě v tomto termínu musíte nejpozději podat elektronické daňové přiznání za rok 2023? Pokud jeho vyplnění máte stále na seznamu úkolů, nezoufejte. Rádi vám pomůžeme a podání vám tak zabere jen chvilku. V tomto článku se podíváme na to, co se tento rok v podání daňového přiznání změnilo, zda je podání daňového přiznání povinné i pro vás, co vše budete k jeho podání potřebovat, a nakonec i jak ho správně podat.  Novinka v roce 2023: Zvýšený limit pro podání daňového přiznání Týká se podání daňového přiznání za rok 2023 i vás? Je možné, že přestože jste daňové přiznání podali v minulém roce, v letošním roce se mu vyhnete. Zvýšil se totiž limit pro povinnost ho podat, a to z 15 000 Kč platných v roce 2022 na nově platných 50 000 Kč za rok 2023. Zvýšil se stejně tak i limit příjmů, pod který nemusí daňové přiznání podávat zaměstnanci. Namísto 6 000 Kč činí limit nyní nově 20 000 Kč. Přiznání k dani z příjmu za rok 2023 musejí podat živnostníci a firmy. Přiznání je nutné podat i v případě, že se ocitáte v

Pokračovat ve čtení